岗位职责
1、负责根据上级公司要求并结合公司实际、拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划并协助常规审计工作开展;
2、负责在职权范围内做好公司经营、管理全过程合规性、合法性的监督、检查、评价等工作,有针对性的对公司开展专项审计工作、重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等;
3、负责构建公司内部审计体系,对内外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险。
任职要求
1、年龄35岁以下,全日制本科以上学历,审计学、财务会计、经济学等相关专业优先;
2、从事财务工作5年以上,同岗位工作3年以上,熟练使用财务软件;
3、熟练掌握税法及相关会计制度,熟悉工商、税务、银行等部门的办事流程,具备良好社会资源;
4、CPA优秀者优先考虑。