岗位职责
1、扎实的内部审计、内控审计、舞弊调查及全面风险管理实践经验(不少于5年);系统、完善的制造业审计管理经验(不低于3年);
2、具备在财报、资金、税金、费用、物流、仓储、研发、销售、采购、工程建设等全业务流程审计及统筹经验;
3、对集团及其控股、参股公司经营管理、经营绩效、资产管理及投资风险等业务情况进行监督、评价并及时预警;
4、协助集团及其下属公司内部控制体系建立,对各分子公司内控执行、内控评价、内控整改负责,并定期出具集团层面的内部控制评价报告;
5、协调外部审计及造价单位根据年度审计计划高效完成相关专项及常规审计任务,并做好对接及后续审计整改等相关工作;
6、审计中心内部制度及体系建立、完善等管理工作;内、外部培训及廉政建设等工作;
7、其他领导交办工作。
任职资格
1、本科及以上学历,审计、财务等相关专业,CIA优先;
2、五年以上制造业内部审计、外部审计、内控工作经验,三年以上部门管理经验;
3、具备上市公司内控合规经验,并独立主导过年度内控合规工作;
4、熟悉相关财务软件(用友、SAP、K3 、金蝶等)及企业内部管理系统(OA、CRM等);
8、良好的沟通及协调能力,搞压力强,自驱力大。