岗位职责
1、 推进公司内控制度的建设和完善工作;
2、负责收集控股子公司的管理制度和工作流程,并对其进行审计评价;
3、负责对公司个业务模块实施常规审计工作;
4、针对公司业务进行风险管理、风险监测、风险预警,评估风险状态与风险程度,并提供解决方案;
5、受理违规事件举报,出具调查报告。
任职资格
1、审计、财经、管理、法务等相关专业本科及以上学历;
2、三年以上中大型企业内部审计经验;
3、具有较强的组织、沟通和协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
4、熟悉制造业的销售和采购管理业务流程,具有较高的数据分析能力,具备与客户沟通与谈判的能力。