岗位职责
1、建立健全公司内部审计规章制度,内部审计工作手册;
2、制定内部审计工作中长期规划,编制年度、月度审计工作计划,进行年度、月度审计工作总结;
3、负责或协助完成专项管理审计,独立或协助完成审计报告;
4、负责部门审计信息资料的收集、整理归档管理;
5、参与管理制度执行监督检查,出具审计检查报告,提出管理建议;
6、优化公司内部控制体系,参与内部控制有效性的审计与评价,负责内控管理手册的优化与日常管理;
7、完成部门交代的其他工作。
任职要求
1、本科及以上学历,财务、审计类等相关专业;
2、有一定的财务、审计相关工作或实习经历,有审计或会计专业职称优先;
3、熟练使用Word、Excel等办公软件,具有良好的沟通能力和文字写作能力;
4、具有较强的学习能力,责任心强,踏实肯干,认真细心,积极主动,有团队协作精神。