岗位职责
1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求。
2、确定审计程序细则,准备适当的项目。
3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工。
4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性。
5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题。
6、对审计人员进行有关国家财务准则要求的培训。
7、准备符合准则要求的审计报告。
8、对所谓的不合法的行为进行专门的调查审计。
任职资格
1、统招本科以上学历,3 年以上事务所或企业内审工作经验;
2、熟悉内控体系方法论及实操程序;
3、熟悉审计操作程序及审计方法;
4、熟悉会计核算及财务管理流程;
5、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;
6、具有较强的综合分析能力、洞察力。