岗位职责
1、负责制定公司战略规划并监督落实情况,结合公司发展情况适时调整战略方向;
2、负责对接外部监管机构、公司层面投资者、公司层面服务商;
3、负责公司下属平台具体事项管理,与公司派驻协同平台工作人员进行业务对接;
4、组织开展公司内部控制有效性的评估,寻找内控薄弱点并督促完善;
5、负责开展业务跟踪审计及终止审计;
6、负责公司合规管理体系及架构设计,对公司开展的业务进行合规性审查,监督业务各相关部门按照外部规定、公司制度合规开展业务;
7、负责组织推动各部门规章制度的完善,对关键内控流程和内控知识进行培训,提升全员内控意识。
任职要求
1、统招本科及以上学历,审计、财务、法律、金融及相关专业;
2、3-5年相关工作经验,四大审计机构,五大资产管理公司或地方AMC审计、风控、法律、内控工作经验优先;
3、具有集团子公司管理工作经验优先考虑;
4、职业敏感度、逻辑思维能力强,有较好的写作功底,参与过投资项目优先考虑;
4、良好的沟通、组织和协调能力,有高度的责任心和内驱力,具备团队合作精神、独立思考能力和抗压能力,有较强的执行力;
5、具备法律职业资格、CIA、CPA等职业资格优先。