岗位职责
1、根据集团发展实际,建立并修订审计工作制度及配套流程;
2、落实制定或者修订年度审计工作计划;
3、负责组织并执行对集团公司及下属子公司的全面内部审计及各类专项审计工作;
4、负责组织并执行对集团公司及下属子公司的财务审计;
5、负责执行对集团公司及下属子公司中、高层管理人员的离任审计;
6、提供与风险管理、内部控制相关的咨询服务;
7、审核审计报告,针对审计发现提供有效、可行的管理意见和建议;
8、定期或不定期的出具风险管理与内部控制评估报告;
9、定期或不定期向董事长汇报审计工作情况。
任职要求
1、大学本科或以上学历;管理、财务、会计、审计等相关专业;
2、具有注册审计师或注册会计师资格证书;
3、了解国内房地产业务,熟悉房地产企业财务管理及企业内部审计程序。三年以上内部审计工作经验。