岗位职责
1、负责公司内部审计体系的建设,拟定并实施内控审计发展规划。组织审查、评估公司内部控制体系,提示、防范内部控制风险;
2、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划;
3、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;
4、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;
5、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;
6、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;
7、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
8、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;
9、完成领导交办的其他工作。
任职职责
1、10 年以上内部审计相关工作经验,其中 5 年以上管理工作经验;实体制造、房地产服务、供应链贸易等行业背景优先;
2、责任心强,具有较强的组织协调能力及团队管理能力;
3、具有良好的职业操守。